Логин: Пароль:

Частые вопросы и ответы

В этом разделе мы публикуем ответы на часто задаваемые вопросы по 1С и бухгалтерскому учету, поступившие на горячую линию.
Поиск по разделу:
Вопрос: Ответ:

Вопросы

Ответы

23.08.2016
Здравствуйте! Вопрос по конфигурации БП 3.0. Покупаем иностранную валюту: 1.Перечисление денежных средств на покупку валюты Дт57.02 Кт51
2.Поступление валюты на текущий валютный счет Дт.52 Кт57.02 Но на 57.02 остается сальдо на сумму курсовой разницы, хотя должно закрыться на 91 сч. При выполнении регламентной операции "Закрытии месяца", сальдо остается. Как его закрыть?
Здравствуйте.
В документе "Поступление на р/сч"(в Вашем примере это 2-я операция), установите флажок "Отражать разницу в курсе в составе расходов", при этом будет определен порядок отражения в учете суммы разниц между курсом ЦБ РФ и курсом приобретения валюты банком. Как правило, эта разница учитывается в составе прочих расходов организации, т.е. на 91сч. Если разницу необходимо отразить в учете каким-либо другим образом, флажок нужно снять, тогда разница останется на счете 57.02. и отнести ее на нужный счет БУ можно будет вручную документом "Операция".
08.06.2016
Здравствуйте.
Возник вопрос по ЗУП 3.0
Когда создаем документ "Больничный" автоматически заполняется месяц начисления март, хотя сейчас уже июнь и в настройках пользователя указана текущая дата компьютера. Причем при создании документа "Начисление ЗП" месяц заполняется верно, т.е. июнь. Как это исправить?
Здравствуйте.
Вероятно у Вас задан четкий месяц расчетного периода - март и Вам его нужно или изменить на июнь или вообще очистить и тогда будет заполняться текущий месяц. Вкладка Зарплата -> Расчеты и выплаты
03.06.2016
Добрый день,
Недавно начали работать в программе 1С:Бухгалтерия 3.0. Очень нравиться функция заполнения новых контрагентов по ИНН, такой возможности не было в редакции 2.0. Но,к сожалению, не заполняются автоматически банковских реквизиты. Можно настроить автоматическое заполнение р/счета контрагента?
Добрый день.
Более полное заполнение реквизитов Контрагента возможно через функционал "Заполнение из электронной почты" или "Заполнение из файла"
Шаг 1. Ваш партнер – Контрагент должен отправить Вам свои реквизиты из программы 1С:Бухгалтерия 3.0:
Главная – Организации – вверху кнопка Конвертик (Отправить по эл.почте)
К Вам придет письмо, с 2-мя или более вложенными файлами, один из них будет в формате xml

Шаг 2. Вы в своей базе сможете загрузить отправленные реквизиты. Контрагент - Загрузить - выбор или напрямую из эл.почты - такой способ может занять длительное время. Или загрузить из файла, указав сохраненный из письма файл в формате xml.
В карточке контрагента будут заполнены следующие поля:
·Наименование;
·Полное наименование;
·ИНН / КПП;
·Юридический адрес.
После записи элемента справочника Контрагенты, в форме отображаются и банковские реквизиты.
27.04.2016
Здравствуйте.
Сформировали отчет СЗВ-М, но при проверке выходит ошибка: "неправильное имя файла"
Добрый день.
Нужно проверить в данных об организации заполнение кода ПФР, должно быть, например 088-011, после этого надо переформировать отчет и имя файла должно быть, например ПФР_088-011-ХХХХХХ_088011_СЗВ-М_20160421_ХХХХХХХХХХ
27.04.2016
Добрый день. Работаем в Версии ЗУП 2.5.101.1. В «Настройках параметров учета» установлена галочка «При начислении НДФЛ принимать исчисленный налог к учету как удержанный». Стоит ли ее снимать для правильного заполнения 6-НДФЛ? У нас небольшая компания и немного начислений?
Добрый день. Вам нужно обновить релиз как минимум до 2.5.101.2, так как начиная с этого релиза в документ «Начисление зарплаты» в шапке документа добавили поле «Дата выплаты з/пл», в том числе кнопка «Подробнее» для указания дат выплаты для отдельных сотрудников.

Если у Вас учет несложный, то возможно оставить галочку «При начислении НДФЛ принимать исчисленный налог к учету как удержанный». В этом случае «+» (исчисление) и «-» (удержание) по регистру «НДФЛ расчеты с бюджетом» будет делать сами документы начисления. Главное правильно проставлять в документах начисления «Дату выплаты з/пл» и «Дату получения дохода» - последний день месяц – это будут строки 100 и 110 Раздела 2 формы 6-НДФЛ, а в документе «Начисление зарплаты» правильно проставить дату документа — это будет строка 110 Раздела 2 . Чтобы программа правильно формировала Раздел 2, необходимо, чтобы в «Настройках параметров учета» на вкладке «Выплата зарплаты» в полях День выплаты был «0».

Страницы: << 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 >>
Утверждена новая форма расчета по страховым взносам
11.10.2019
Утверждена новая форма расчета по страховым взносам
ФНС утвердила новую форму расчета по страховым взносам, порядок его заполнения, а также электронный формат представления расчета. Соответствующий приказ от 18.09.2019 № ММВ-7-11/470@ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.
Выпущена версия 10.3.56.1 конфигурации "Управление торговлей"
11.10.2019
Выпущена версия 10.3.56.1 конфигурации "Управление торговлей"
Выпущена версия 10.3.56.1 конфигурации "Управление торговлей" (ред. 10.3) для "1С:Предприятия 8".
Направления налоговой политики на будущий год сменили статус – уже не проект
10.10.2019
Направления налоговой политики на будущий год сменили статус – уже не проект
Экологический налог и плату "Платону", видимо, в НК вносить пока не будут. Поправки в НК будут публиковать до 1 сентября. Планы властей по самозанятым не прояснились. Планы насчет УСН и остальное тоже пока неизменно.

Законодательство


Статьи


Справочная информация

Календарь бухгалтера
Производственный календарь
Важные адреса
Все права защищены и охраняются законом. © 2009 АС-Консалтинг.
тел./факс: (812) 33-44-807
email: buh@as-cons.ru