Логин: Пароль:

Частые вопросы и ответы

В этом разделе мы публикуем ответы на часто задаваемые вопросы по 1С и бухгалтерскому учету, поступившие на горячую линию.
Поиск по разделу:
Вопрос: Ответ:

Вопросы

Ответы

27.04.2016
Здравствуйте.
Сформировали отчет СЗВ-М, но при проверке выходит ошибка: "неправильное имя файла"
Добрый день.
Нужно проверить в данных об организации заполнение кода ПФР, должно быть, например 088-011, после этого надо переформировать отчет и имя файла должно быть, например ПФР_088-011-ХХХХХХ_088011_СЗВ-М_20160421_ХХХХХХХХХХ
27.04.2016
Добрый день. Работаем в Версии ЗУП 2.5.101.1. В «Настройках параметров учета» установлена галочка «При начислении НДФЛ принимать исчисленный налог к учету как удержанный». Стоит ли ее снимать для правильного заполнения 6-НДФЛ? У нас небольшая компания и немного начислений?
Добрый день. Вам нужно обновить релиз как минимум до 2.5.101.2, так как начиная с этого релиза в документ «Начисление зарплаты» в шапке документа добавили поле «Дата выплаты з/пл», в том числе кнопка «Подробнее» для указания дат выплаты для отдельных сотрудников.

Если у Вас учет несложный, то возможно оставить галочку «При начислении НДФЛ принимать исчисленный налог к учету как удержанный». В этом случае «+» (исчисление) и «-» (удержание) по регистру «НДФЛ расчеты с бюджетом» будет делать сами документы начисления. Главное правильно проставлять в документах начисления «Дату выплаты з/пл» и «Дату получения дохода» - последний день месяц – это будут строки 100 и 110 Раздела 2 формы 6-НДФЛ, а в документе «Начисление зарплаты» правильно проставить дату документа — это будет строка 110 Раздела 2 . Чтобы программа правильно формировала Раздел 2, необходимо, чтобы в «Настройках параметров учета» на вкладке «Выплата зарплаты» в полях День выплаты был «0».
21.03.2016
Добрый день, вопрос по 1С:БП 8, ред. 2.0
В 2014 году был убыток и в конце года операцией вручную мы перенесли как убыток прошлых лет. Проводки Дт. 09 "Расходы будущих периодов" Кт 09 "Убыток текущего периода" и Дт.91.21 "Убыток 2014" Кт 99.01.1. Но когда в 2015 году появляется прибыль, регламентная операция "Списание убытков прошлых лет" формирует правильную проводку Дт 99.01.1 Кт.97.21 "Убыток 2014", а регламентная операция Расчет налога на прибыль формирует одну неправильную проводку Дт.68.04.2 Кт.77 "Расходы будущих периодов". Т.е. вместо счета 77 должен быть счет 09 и тогда у нас будет закрываться 09 с видом налоговых обязательств "расчеты будущих периодов". Почему программа формирует неверные проводки? Как это исправить?
Здравствуйте, благодарим Вас за вопрос.
Ранее мы сталкивались с такой проблемой и в том конкретном случае ошибка была в ручной операции: в проводке Дт. 91.21 выбрали 2-е субконто - Подразделение организации. В данном документе НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАПОЛНЕНО "Подразделение". Возможно у Вас та же ошибка. Проверьте этот момент, если нет, то мы сможем ответить, только изучив Вашу базу данных.
Прикрепляем краткую инструкцию.
11.12.2015
Вопрос: Как настроить программу ЗУП,ред.3.0, чтобы не рассчитывалась компенсация за
задержку зарплаты при проведении документа "Ведомость на выплату зарплаты"?
Для этого нужно:
открыть главное меню - Все функции
- Регистр сведений - выбрать "Ставка компенсации за задержку зарплаты"
в этом регистре создать запись например с 01.12.2015 года и указать 0

Расчёт компенсации такой : при сборе остатков для заполнения
ведомости на выплату анализируется период возникновения задолженности
и от него вычисляется задержка.
Компенсация рассчитывается только при окончательном расчёте, т.е. при
выплате зарплаты.
Размер компенсации определяется из регистра сведений "Ставка
компенсации за задержку зарплаты", а если там ничего не указано - то
по ставке рефинансирования ЦБ (одноимённый регистр сведений).

--
15.10.2015
При формировании ведомости 4-ФСС в ЗУП,ред.3 (данные прошлых периодов попали в программу в процессе переноса данных из ЗУП, ред.2.5) в табл.1 в строку 15 за один из месяцев не попали данные,а также в табл.2 в строке 1 в графах 3,4 не учитываются данные за тот же месяц.
Какие данные нужно внести для корректного формирования отчета?
Нужно воспользоваться документом "Операция учета взносов", который запишет согласованные данные везде, где нужно.

Страницы: << 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 >>
Выпущена версия 3.1.9.188 конфигураций "Зарплата и управление персоналом" (версии ПРОФ, КОРП и базовая) и "Зарплата и кадры государственного учреждения" (ПРОФ, КОРП и базовая)
22.04.2019
Выпущена версия 3.1.9.188 конфигураций "Зарплата и управление персоналом" (версии ПРОФ, КОРП и базовая) и "Зарплата и кадры государственного учреждения" (ПРОФ, КОРП и базовая)
 Выпущена версия 3.1.9.188 конфигураций "Зарплата и управление персоналом" (версии ПРОФ, КОРП и базовая, ред. 3.1) и "Зарплата и кадры государственного учреждения" (ПРОФ, КОРП и базовая, ред. 3.1) для "1С:Предприятия 8".
Сначала надо попросить: документы не были истребованы – их выемка незаконна
22.04.2019
Сначала надо попросить: документы не были истребованы – их выемка незаконна
 Фирма сотрудничала с проверяющими, однако они повели себя с позиции силы. Суды признали такие действия незаконными.

Законодательство


Статьи


Справочная информация

Календарь бухгалтера
Производственный календарь
Важные адреса
Все права защищены и охраняются законом. © 2009 АС-Консалтинг.
тел./факс: (812) 33-44-807
email: buh@as-cons.ru