+7 (812) 33-44-807     ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК

КАК СФОРМИРОВАТЬ ПРОВОДКИ В БУ
ПРИ КОРРЕКТИРОВКЕ РЕАЛИЗАЦИИ,

чтобы дата проводки осталась такой, как нужно вам?
Любопытные нюансы «1С:Бухгалтерии 8» (3.0)

ВОПРОС ОТ ЛЮБИМЫХ КЛИЕНТОВ

«Вопрос по программе «1С:Бухгалтерия» (3.0).
Вызывает трудности дата проводки.
При корректировке реализации в сторону уменьшения в следующем налоговом периоде (следующий год) формируются проводки 31.12.2016 (концом года):

  • Дт 76.К Кт 90.01.1, отрицательная сумма только по БУ;

  • Дт 90.03 Кт 19.09, отрицательная сумма по БУ;

  • и самая проблемная — Дт 99.01.1 Кт 90.09 по БУ.

Остальные проводки формируются датой корректировки, в том числе Дт 91.02 Кт 62.01, сумма по НУ.

В результате разнятся Бухгалтерский баланс за 2016 и Декларация по налогу на прибыль за 2016.

Уточните, пожалуйста: это ошибка, и дата проводки исправляется вручную, или так и должно быть в соответствии с каким-то пунктом закона?»

ОТВЕТ ЭКСПЕРТА:
2 СПОСОБА ОТРАЗИТЬ ПРОВОДКИ В БУ С НУЖНОЙ ВАМ ДАТОЙ

Если вы еще не сдали бух. отчетность, отразите проводки в БУ 2016 годом, последним днем.

Если вы хотите отразить проводки в БУ именно в 2017 году, то в документе «Корректировка реализации» на вкладке «РАСЧЕТЫ» поставьте флаг «Бухгалтерский учет прошлого года закрыт для корректировки».

СПАСИБО, ЧТО ВЫ С НАМИ.
Искренне желаем вам, чтобы вложенные в знания минуты
обернулись для вас достойными дивидендами!

У вас всё хорошо?
Есть срочные вопросы?

ЗАКАЖИТЕ ЗВОНОК

Устали от авралов и хотите полноценной заботы по сопровождению 1С?

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ: +7 (812) 33-44-807
или выберите любой удобный вам способ.

Мы всегда помогаем своим.
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!